Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8336236347 |
Interné číslo | 113/2023 |
Predmet | fa. za telekom. služby za september 2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-10-2023 |
Dátum zverejnenia | 27-10-2023 |
Dátum vystavenia | 01-10-2023 |
Dátum úhrady | 12-10-2023 |
Dátum evidencie | 09-10-2023 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
Suma s DPH | 68.58 |
Mena | € |
Faktúry od Gembický Ondrej
- 11.03.2015 | 0.79 Mb
Faktúry od J. P. STAV - Rekonštrukcia Ocú, knižnice a PZ
- 11.03.2015 | 4.25 Mb
- 11.03.2015 | 0.5 Mb
- 11.03.2015 | 0.46 Mb
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
- 11.03.2015 | 1.45 Mb
- 11.03.2015 | 1.26 Mb
- 11.03.2015 | 1.26 Mb
- 11.03.2015 | 1.21 Mb
- 11.03.2015 | 0.23 Mb
- 11.03.2015 | 0.16 Mb
- 11.03.2015 | 0.46 Mb
- 11.03.2015 | 0.15 Mb
- 11.03.2015 | 0.23 Mb
- 11.03.2015 | 0.36 Mb
- 11.03.2015 | 0.53 Mb
- 11.03.2015 | 0.33 Mb
- 11.03.2015 | 0.43 Mb
- 11.03.2015 | 0.52 Mb
- 11.03.2015 | 0.33 Mb
- 11.03.2015 | 0.34 Mb
- 11.03.2015 | 0.32 Mb
- 11.03.2015 | 0.33 Mb
- 11.03.2015 | 0.2 Mb
- 11.03.2015 | 0.18 Mb
- 11.03.2015 | 0.2 Mb
- 11.03.2015 | 0.24 Mb
- 11.03.2015 | 0.18 Mb
- 11.03.2015 | 0.19 Mb