Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8322072114 |
Interné číslo | 11/2023 |
Predmet | fa. za telekom. služby za január 2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-02-2023 |
Dátum zverejnenia | 09-03-2023 |
Dátum vystavenia | 01-02-2023 |
Dátum úhrady | 13-02-2023 |
Dátum evidencie | 06-02-2023 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
Suma s DPH | 72.28 |
Mena | € |